UC00015 - Operações de saída
De Wiki Java - Interno
Conteúdo |
Objetivo
- Definir regras e funcionalidades para operações de saída.
Atores
- Usuário
Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
- No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Operação de saída. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
Resultado esperado
- Controlar/cadastrar operações de saída no sistema.
Diagrama de classes
Layouts sugeridos
Fluxo de eventos
Fluxos principais
Fluxo 1:
Fluxos alternativos
Fluxo 1:
Fluxos de exceção
Fluxo 1:
Regras de negócio
RN01 - Tela de pesquisa
Exibe as operações já cadastradas no sistema com suas principais configurações em um grid com as seguintes colunas:
- DESCRIÇÃO: Nome da operação.
- ATIVO: Informa se uma determinada operação está ativa ou não.
- CONSIDERA EM VENDAS
- CONSIDERA EM COMISSÃO
- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
- GERA CONTABILIDADE
- GERA ESTOQUE
- GERA FINANCEIRO
- NF MANUAL: Corresponde ao parâmetro Saida corresponde a uma NF feita manualmente da aba Movimentos.
- NF DE AJUSTE: Exibe a opção selecionada no campo Nota fiscal de ajuste da aba Movimentos.
- GERA LIVROS FISCAIS
- PERMITE BONIFICAÇÃO
- CALCULA ICMS
- CALCULA PIS
- CALCULA COFINS
- CALCULA IPI
Na parte superior direita da tela será visível o botão [Adicionar operação de saída] que quando acionado direciona o usuário para tela de manutenção em modo de inclusão. No canto superior direito estará disponível o mecanismo de pesquisa lunece que permitirá ao usuário filtrar operações já cadastradas.
RN02 - Tela de manutenção
Aba "Geral"
- Ativa: Determina se a operação está ativa para uso ou não. Operações inativas não poderão ser utilizadas.
- Descrição: Campo onde deverá ser informado, obrigatoriamente, o nome da operação.
Aba "Movimentos"
- Considerar em vendas: Determina se vendas realizadas com a operação em questão serão visualizadas em consultas, relatórios ou demais rotinas que buscam/manipulam vendas. Uma venda realizada com uma operação que possui este parâmetro desmarcado não será considerada como venda pelo sistema.
- Considerar em comissão: Determina se vendas realizadas com a operação em questão serão consideradas em rotinas que exibem/calculam comissão.
- Devolução de compras: Determina se a operação em questão será utilizada ou não para realizar devoluções de compras. Operações de devolução de compras poderão receber um tratamento diferenciado ativando funcionalidades específicas dependendo da rotina onde são utilizadas.
- Gera contabilidade: Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão dados contábeis ou não.
- Gera estoque: Determina se vendas realizadas com a operação em questão movimentarão estoque ou não.
- Gera financeiro: Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão financeiro ou não.
- Saída correspondente a uma NF feita manualmente: Na emissão de nota fiscal que utilizarem operação com este parâmetro marcado é solicitado o número da nota fiscal (quando série 1 ou D) e/ou a chave (quando série U).
- Nota fiscal de ajuste: Opções específicas para emissão de nota fiscal. Cada opção terá suas particularidades conforme segue abaixo:
- NF de complemento
- Apropriação de crédito do ICMS do ativo
- ICMS ST de transporte
- Entrada via documento próprio: Permite que a operação seja utilizada na rotina de Emissão de nota de entrada.
- Não utiliza: Opção padrão.
- Transferência de crédito
- Transferência de estoque: Determina que a operação será utilizada em notas de transferência de estoque, onde não serão solicitados número de série dos itens e serão validados os CFOP´s dos itens da nota (só podem ser utilizados CFOP´s de transferência).
- NF de cupom: Determina que a operação será utilizada em notas fiscais emitidas para cupons.
Aba "Impostos"
- Gerar livros fiscais: Vendas realizadas com operações que possuem este parâmetro marcado serão consideradas pela rotina de livros fiscais de saída.
- Permite bonificação: Vendas/notas com operações que possuem este parâmetro marcado poderão ter itens de bonificação, onde para os mesmos será utilizado o CFOP de bonificação informado nos parâmetros fiscais do sistema.
- Calcula ICMS: Determina que notas fiscais onde a operação possui este parâmetro marcado irá fazer calculo de ICMS. #Compõem base de calculo do ICMS: Ativo somente quando a operação está marcada para calcular ICMS, este campo define o que será considerado ao compor a base de calculo do imposto em questão com as opções:
- IPI
- Outras despesas
- Frete
RN03 - Regras gerais
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